2018 год
Решение №12/5 "Об исполнении бюджета за 2017 год"
РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Красноярского сельского поселения за 2017 год
На основании статей 19-24 Решения Совета депутатов Красноярского сельского поселения «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Красноярского сельском поселении» № 24/7 от 14 октября 2015 года,
Совет депутатов Красноярского сельского поселения решил:
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Красноярского сельского поселения за 2016 год:
по доходам в сумме 4625,7 тыс. рублей;
по расходам в сумме 4357,2 тыс. рублей;
c профицитом в сумме 268,5 тыс. рублей.
Статья 2. Утвердить исполнение следующих показателей:
- доходов бюджета Красноярского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджета Красноярского сельского поселения за 2017 год, согласно приложению 1 к настоящему Решению;
- расходов бюджета Красноярского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Красноярского сельского поселения за 2017 год, согласно приложению 2 к настоящему Решению;
- расходов бюджета Красноярского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Красноярского сельского поселения за 2017 год, согласно приложению 3 к настоящему Решению;
- источников финансирования дефицита бюджета Красноярского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета Красноярского сельского поселения за 2017 год, согласно приложению 4 к настоящему Решению;
Статья 3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
31 мая 2018 года.
№ 12/5
Глава Красноярского сельского поселения
Чернышковского муниципального района
Волгоградской области П.Г.Кулик
Приложение № 1 |
||||
к Решению Совета депутатов |
||||
Красноярского сельского поселения |
||||
«Об исполнении бюджета Красноярского |
||||
сельского поселения за 2017 год» |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнение доходов бюджета Красноярского сельского поселения |
||||
по кодам классификации доходов бюджета Красноярского сельского поселения за 2017 год. |
Тыс. рублей
|
|
Приложение № 2 |
|
||
|
к Решению Совета депутатов |
|
||
|
Красноярского сельского поселения |
|
||
|
"Об исполнении бюджета Красноярского |
|
||
|
сельского поселения за 2017 год" |
|
||
|
|
|
|
Исполнение расходов бюджета Красноярского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Красноярского сельского поселения за 2017 год
Тыс. рублей
коды |
Наименование |
утверждено на 2016 год |
фактически исполнено |
процент исполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
.0100 |
Общегосударственные вопросы |
3077,4 |
2746,7 |
89,3 |
.0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
675,5 |
673,1 |
99,6 |
.0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
2205,9 |
1934,9 |
87,7 |
.0111 |
Резервные фонды |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
.0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
195,0 |
138,7 |
71,1 |
.0200 |
Национальная оборона |
60,7 |
60,7 |
100,0 |
.0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
60,7 |
60,7 |
100,0 |
.0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
28,0 |
1,2 |
4,3 |
.0309 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
26,8 |
0,0 |
0,0 |
.0314 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
1,2 |
1,2 |
100,0 |
.0400 |
Национальная экономика |
231,4 |
228,8 |
98,9 |
.0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
231,4 |
228,8 |
98,9 |
.0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
499,7 |
373,3 |
74,7 |
.0503 |
Благоустройство |
499,7 |
373,3 |
74,7 |
.0700 |
Образование |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
.0707 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
.0800 |
Культура, кинематография |
612,6 |
565,8 |
92,4 |
.0801 |
Культура |
612,6 |
565,8 |
92,4 |
1000 |
Социальная политика |
345,6 |
302,4 |
87,5 |
1003 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
345,6 |
302,4 |
87,5 |
1100 |
Физическая культура и спорт |
35,0 |
33,0 |
94,3 |
1101 |
Физическая культура |
35,0 |
33,0 |
94,3 |
1200 |
Средства массовой информации |
40,0 |
30,3 |
75,8 |
1202 |
Периодическая печать и издательства |
40,0 |
30,3 |
75,8 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
4945,4 |
4357,2 |
88,1 |
Приложение № 3 |
к Решению Совета депутатов |
Красноярского сельского поселения |
"Об исполнении бюджета Красноярского |
сельского поселения за 2017 год" |
Исполнение расходов бюджета Красноярского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Красноярского сельского поселения за 2017 год
Наименование |
Код ведомства |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья расходов |
Вид расходов |
утверждено на 2017 год |
фактически исполнено |
процент исполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Администрация Красноярского сельского поселения |
948 |
|||||||
Общегосударственные вопросы |
948 |
.01 |
.00 |
3077,4 |
2746,7 |
89,3 |
||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
948 |
.01 |
.02 |
675,5 |
673,1 |
99,6 |
||
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
948 |
.01 |
.02 |
90 0 00 00000 |
675,5 |
673,1 |
99,6 |
|
Глава муниципального образования |
948 |
.01 |
.02 |
90 0 00 00030 |
675,5 |
673,1 |
99,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
948 |
.01 |
.02 |
90 0 00 00030 |
100 |
675,5 |
673,1 |
99,6 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
948 |
.01 |
.04 |
2205,9 |
1934,9 |
87,7 |
||
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
948 |
.01 |
.04 |
90 0 00 00000 |
2205,9 |
1934,9 |
87,7 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
948 |
.01 |
.04 |
90 0 00 00010 |
2199,0 |
1929,4 |
87,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
948 |
.01 |
.04 |
90 0 00 00010 |
100 |
1649,6 |
1495,9 |
90,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
.01 |
.04 |
90 0 00 00010 |
200 |
549,2 |
433,5 |
78,9 |
Иные бюджетные ассигнования |
948 |
.01 |
.04 |
90 0 00 00010 |
800 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
Исполнение функций и организация деятельности административных комиссий муниципальных образований |
948 |
.01 |
.04 |
90 0 00 70010 |
3,4 |
3,4 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
.01 |
.04 |
90 0 00 70010 |
200 |
3,4 |
3,4 |
100,0 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
.01 |
.04 |
99 0 00 00000 |
3,5 |
2,1 |
60,0 |
|
Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями |
948 |
.01 |
.04 |
99 0 00 80140 |
3,5 |
2,1 |
60,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
948 |
.01 |
.04 |
99 0 00 80140 |
800 |
3,5 |
2,1 |
60,0 |
Резервные фонды |
948 |
.01 |
11 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
.01 |
11 |
99 0 00 00000 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд местных администраций |
948 |
.01 |
11 |
99 0 00 80680 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
948 |
.01 |
11 |
99 0 00 80680 |
800 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
948 |
.01 |
13 |
195,0 |
138,7 |
71,1 |
||
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском сельском поселении Чернышковского муниципального района» на 2016-2020 годы |
948 |
.01 |
13 |
13 0 00 00000 |
|
15,0 |
5,0 |
33,3 |
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
948 |
.01 |
13 |
13 0 00 20250 |
|
15,0 |
5,0 |
33,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
.01 |
13 |
13 0 00 20250 |
200 |
15,0 |
5,0 |
33,3 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
.01 |
13 |
99 0 00 00000 |
180,0 |
133,6 |
74,2 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
948 |
.01 |
13 |
99 0 00 01000 |
112,0 |
112,0 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
948 |
.01 |
13 |
99 0 00 01000 |
500 |
112,0 |
112,0 |
100,0 |
Обеспечение приватизации, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
948 |
.01 |
13 |
99 0 00 20030 |
66,0 |
19,9 |
30,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
.01 |
13 |
99 0 00 20030 |
200 |
36,0 |
13,9 |
38,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
948 |
.01 |
13 |
99 0 00 20030 |
800 |
30,0 |
6,0 |
20,0 |
Членские взносы в Совет муниципальных образований |
948 |
.01 |
13 |
99 0 00 80020 |
2,0 |
1,7 |
85,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
948 |
.01 |
13 |
99 0 00 80020 |
800 |
2,0 |
1,7 |
85,0 |
Национальная оборона |
948 |
.02 |
.00 |
60,7 |
60,7 |
100,0 |
||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
948 |
.02 |
.03 |
60,7 |
60,7 |
100,0 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
.02 |
.03 |
99 0 00 00000 |
60,7 |
60,7 |
100,0 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты |
948 |
.02 |
.03 |
99 0 00 51180 |
60,7 |
60,7 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
948 |
.02 |
.03 |
99 0 00 51180 |
100 |
60,7 |
60,7 |
100,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
948 |
.03 |
.00 |
|
|
28,0 |
1,2 |
3,6 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
948 |
.03 |
.09 |
|
|
26,8 |
0,0 |
0,0 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
.03 |
.09 |
|
|
26,8 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности |
948 |
.03 |
.09 |
|
|
26,8 |
0,0 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
.03 |
.09 |
|
200 |
26,8 |
0,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
948 |
.03 |
14 |
|
|
1,2 |
1,2 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
948 |
.03 |
14 |
99 0 00 01000 |
|
1,2 |
1,2 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
948 |
.03 |
14 |
99 0 00 01000 |
500 |
1,2 |
1,2 |
100,0 |
Национальная экономика |
948 |
.04 |
.00 |
231,4 |
228,8 |
98,9 |
||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
948 |
.04 |
.09 |
231,4 |
228,8 |
98,9 |
||
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района на 2017-2019 годы» |
948 |
.04 |
.09 |
15 0 00 00000 |
231,4 |
228,8 |
98,9 |
|
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» |
948 |
.04 |
.09 |
15 0 00 20080 |
231,4 |
228,8 |
98,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
.04 |
.09 |
15 0 00 20080 |
200 |
231,4 |
228,8 |
98,9 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
948 |
.05 |
.00 |
|
499,7 |
373,3 |
74,7 |
|
Благоустройство |
948 |
.05 |
.03 |
499,7 |
373,3 |
74,7 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
.05 |
.03 |
99 0 00 00000 |
499,6 |
373,3 |
74,7 |
|
Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения |
948 |
.05 |
.03 |
99 0 00 20200 |
120,3 |
1,8 |
1,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
.05 |
.03 |
16 0 00 20200 |
200 |
120,3 |
1,8 |
1,5 |
Прочие мероприятия по благоустройству поселения |
948 |
.05 |
.03 |
16 0 00 20230 |
379,3 |
371,5 |
97,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
.05 |
.03 |
16 0 00 20230 |
200 |
379,3 |
371,5 |
97,9 |
Образование |
948 |
.07 |
.00 |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
||
Молодежная политика и оздоровление детей |
948 |
.07 |
.07 |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
.07 |
.07 |
99 0 00 00000 |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
|
Мероприятия в области молодежной политики |
948 |
.07 |
.07 |
99 0 00 20390 |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
.07 |
.07 |
99 0 00 20390 |
200 |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
Культура, кинематография |
948 |
.08 |
.00 |
612,6 |
565,8 |
92,4 |
||
Культура |
948 |
.08 |
.01 |
612,6 |
565,8 |
92,4 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
.08 |
.01 |
99 0 00 00000 |
612,6 |
565,5 |
92,4 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
948 |
.08 |
.01 |
99 0 00 01000 |
|
8,0 |
8,0 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
948 |
.08 |
.01 |
99 0 00 01000 |
|
8,0 |
8,0 |
100,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских домов культуры |
948 |
.08 |
.01 |
99 0 00 01590 |
302,2 |
281,5 |
93,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
948 |
.08 |
.01 |
99 0 00 01590 |
100 |
257,4 |
236,8 |
92,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
.08 |
.01 |
99 0 00 01590 |
200 |
44,8 |
44,7 |
100,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских библиотек |
948 |
.08 |
.01 |
99 0 00 02590 |
301,1 |
275,6 |
91,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
948 |
.08 |
.01 |
99 0 00 02590 |
100 |
267,7 |
258,9 |
96,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
.08 |
.01 |
99 0 00 02590 |
200 |
33,4 |
16,7 |
50,0 |
Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями |
948 |
.08 |
.01 |
99 0 00 80140 |
1,3 |
0,7 |
53,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
948 |
.08 |
.01 |
99 0 00 80140 |
800 |
1,3 |
0,7 |
53,8 |
Социальная политика |
948 |
10 |
00 |
|
|
345,6 |
302,4 |
87,5 |
Социальное обеспечение населения |
948 |
10 |
.03 |
|
|
345,6 |
302,4 |
87,5 |
Муниципальная программа «Молодой семье – доступное жилье» на 2015-2017 годы» |
948 |
10 |
.03 |
18 0 00 00000 |
|
345,6 |
302,4 |
87,5 |
Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей |
948 |
10 |
.03 |
18 0 00 10810 |
|
144,0 |
100,8 |
70,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
948 |
10 |
.03 |
18 0 00 10810 |
300 |
144,0 |
100,8 |
70,0 |
Субсидии муниципальным образованиям Волгоградской области на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей |
948 |
10 |
.03 |
18 0 00 R0200 |
|
201,6 |
201,6 |
100,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
948 |
10 |
.03 |
18 0 00 R0200 |
300 |
201,6 |
201,6 |
100,0 |
Физическая культура и спорт |
948 |
11 |
.00 |
35,0 |
33,0 |
94,3 |
||
Физическая культура |
948 |
11 |
.01 |
35,0 |
33,0 |
94,3 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
11 |
.01 |
99 0 00 00000 |
35,0 |
33,0 |
94,3 |
|
Мероприятия в области физической культуры и спорта |
948 |
11 |
.01 |
99 0 00 20350 |
35,0 |
33,0 |
94,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
11 |
.01 |
99 0 00 20350 |
200 |
35,0 |
33,0 |
94,3 |
Средства массовой информации |
948 |
12 |
.00 |
40,0 |
30,3 |
75,8 |
||
Периодическая печать и издательства |
948 |
12 |
.02 |
40,0 |
30,3 |
75,8 |
||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
12 |
.02 |
99 0 00 00000 |
40,0 |
30,3 |
75,8 |
|
Мероприятия в сфере средств массовой информации |
948 |
12 |
.02 |
99 0 00 20690 |
40,0 |
30,3 |
75,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
12 |
.02 |
99 0 00 20690 |
200 |
40,0 |
30,3 |
75,8 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
4945,4 |
4357,2 |
88,1 |
Приложение №4
к Решению Совета депутатов |
Красноярского сельского поселения |
"Об исполнении бюджета Красноярского |
сельского поселения за 2016 год" |
Исполнение источников финансирования дефицита
бюджета Красноярского сельского поселения по кодам классификации источников
финансирования дефицита бюджета Красноярского сельского поселения за 2016 год
тыс. руб.
Наименование показателей |
Код источников финансирования дефицита бюджета |
Утверждено на 2017 год |
Исполнено |
Источники финансирования дефицита бюджета |
000 90 00 00 00 00 0000 000 |
336,7 |
-268,5 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
336,7 |
-268,5 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 500 |
-4608,7 |
-4625,7 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 600 |
4945,4 |
4357,2 |